收入总额为人民币10,6750百万元(1,5212百万美元),较2023年同期的人民币9,0759百万元增长176%。核心快递服务收入较2023年同期增长181%,该增长是由于包裹量增长159%及单票价格增长18%所带动。由于更高价值包裹(如来自电子商务平台的退件)的占比持续提升,来自直销机构(为服务核心快递直客客户而成立)的直客业务收入(含派费收入)增长1221%。货运代理服务收入较2023年同期增加08%。物料销售收入主要包括列印电子面单所需的热敏纸销售收入,增长276%。其他收入主要来自金融服务。
营业成本总额为人民币7,3402百万元(1,0460百万美元),较去年同期的人民币6,3695百万元增长152%。
干线运输成本为人民币3,3980百万元(4842百万美元),较去年同期的人民 孟加拉国号码数据 币3,2458百万元增长47%。单位运输成本减少97%或4分,主要是由于通过更高效的路线规划,规模经济改善及转载率提升所致。
分拣中心运营成本为人民币2,2242百万元(3169百万美元),较去年同期的人民币2,0484百万元增长86%。该增长主要来自(i)劳工相关成本增加人民币1080百万元(154百万美元),系工资上涨被自动化效益提升部分抵销,及(ii)与扩建自动化设备和设施升级以进一步提高运输效率有关的折旧及摊销成本增加人民币749百万元(107百万美元)。随著作业流程标准化,绩效考核体系高效化,分拣中心每单位运营成本下降64%或2分。截至2024年9月30日,有535套自动化分拣设备投入使用,而截至2023年9月30日为482套。